10月10日,財政部發(fā)布了《關于強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》。
意見稿明確,各上市公司應嚴格執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系和證監(jiān)會有關要求,真實、準確、完整披露公司內部控制相關信息,每年在披露公司年度報告的同時,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。目前尚未按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求實施內部控制審計的創(chuàng)業(yè)板和北京證券交易所上市公司,應自披露公司2024年年報開始,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。(來源:同花順財經(jīng))